近日,国华电力陈家港电厂组织将历年内外部审计提出的意见,进行汇总整理,编制形成了审计风险库。一直以来,该厂建立审计风险库,全方位、系统性地对历年各类审计工作发现的问题进行梳理,进一步贯彻落实年度工作会关于风险防范的要求,实施全面风险管理,防范和控制经营中的风险,充分发挥审计监督在防范和控制经营风险中的积极作用。
本次整理,该厂对风险点进行了全面的排查,财务产权部围绕各类审计问题,认真审视生产经营、财务管理现状,突出对重点环节、重点业务风险点的识别评估和分类分析,制订有针对性的整改和纠正的措施。后续相关部门将跟进排查出的风险点,抓好整改纠正,注重改进制度流程等内控环境存在的不足,对重要经营活动和关键业务环节,按各自工作流程及职责,改进控制措施。
该厂将逐步建立风险排查排除长效机制,逐步形成覆盖各项业务层次、各关键岗位的风险管理体系。通过持续性的对主要风险进行跟踪与排查、识别与评估、控制与监督、整改与纠正,使风险点逐步减少,为安全经营保驾护航。